Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Haushaltsdiagramm

-13.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13.000 €
29,99%
12.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
12.000 €
27,68%
-9.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.950 €
22,95%
-5.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.400 €
12,46%
-2.800 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.800 €
6,46%
200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200 €
0,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    12.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9.950 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.800 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    200 €
  • Summe
    -18.950 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-31.150 €
20: Verwaltungsergebnis
-18.950 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-18.950 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-18.950 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-177.667 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-196.617 €