Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

88.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
88.000 €
62,48%
35.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
35.000 €
24,85%
15.850 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
15.850 €
11,25%
1.984 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.984 €
1,41%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    88.000 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    35.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    15.850 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.984 €
  • Summe
    140.834 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
140.834 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.634.864 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.494.030 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.494.030 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.494.030 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1.525.030 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-30.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
1.494.230 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
200 €