Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-1.374.783 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.374.783 €
78,08%
-252.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.050 €
14,32%
-86.902 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-86.902 €
4,94%
-46.973 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-46.973 €
2,67%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 89.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 40.000 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 2.544 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 550 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 132.094 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.760.708 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.628.614 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.628.614 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.628.614 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.628.614 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |