Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Haushaltsdiagramm

-39.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.100 €
34,63%
-25.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-25.000 €
22,14%
-24.632 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.632 €
21,82%
12.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
12.000 €
10,63%
11.916 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.916 €
10,55%
250 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
250 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -39.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -25.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -24.632 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    12.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    11.916 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    250 €
  • Summe
    -64.566 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.166 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-88.732 €
20: Verwaltungsergebnis
-64.566 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-64.566 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-64.566 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-81.407 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-145.973 €