Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-995.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-995.000 €
67,24%
-263.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-263.400 €
17,80%
-125.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-125.300 €
8,47%
-30.836 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-30.836 €
2,08%
25.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
25.000 €
1,69%
25.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
25.000 €
1,69%
12.730 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
12.730 €
0,86%
2.202 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.202 €
0,15%
-200 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-200 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 64.932 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.414.536 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.349.604 € |
23: Finanzergebnis | -200 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.349.804 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.349.804 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.381.004 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -31.200 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.349.804 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |