Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
105.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
105.000 €
54,60%
50.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50.000 €
26,00%
35.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
35.000 €
18,20%
1.762 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.762 €
0,92%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,29%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 192.312 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.621.341 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.429.029 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.429.029 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.429.029 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.429.029 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |