Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

105.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
105.000 €
54,60%
50.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50.000 €
26,00%
35.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
35.000 €
18,20%
1.762 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.762 €
0,92%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    105.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    50.000 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    35.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.762 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    550 €
  • Summe
    192.312 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
192.312 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.621.341 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.429.029 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.429.029 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.429.029 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
1.429.029 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €