Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-1.191.920 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.191.920 €
65,72%
-243.660 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.660 €
13,43%
-147.275 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-147.275 €
8,12%
105.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
105.000 €
5,79%
50.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
50.000 €
2,76%
-38.486 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.486 €
2,12%
35.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
35.000 €
1,93%
1.762 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.762 €
0,10%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 192.312 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.621.341 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.429.029 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.429.029 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.429.029 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.429.029 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |