Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
-1.374.783 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.374.783 €
72,63%
-252.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.050 €
13,32%
89.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
89.000 €
4,70%
-86.902 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-86.902 €
4,59%
-46.973 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-46.973 €
2,48%
40.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
40.000 €
2,11%
2.544 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.544 €
0,13%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 132.094 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.760.708 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.628.614 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.628.614 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.628.614 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.628.614 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |