Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
25.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
25.000 €
38,50%
25.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
25.000 €
38,50%
12.730 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
12.730 €
19,61%
2.202 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.202 €
3,39%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 64.932 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -995.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -125.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -263.400 € |
14: Abschreibungen | -30.836 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.414.536 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.349.604 € |
23: Finanzergebnis | -200 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.349.804 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.349.804 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.349.804 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |