Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
89.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
89.000 €
67,38%
40.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
40.000 €
30,28%
2.544 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.544 €
1,93%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,42%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 132.094 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.374.783 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -86.902 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.050 € |
14: Abschreibungen | -46.973 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.760.708 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.628.614 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.628.614 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.628.614 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.628.614 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |