Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
88.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
88.000 €
62,48%
35.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
35.000 €
24,85%
15.850 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
15.850 €
11,25%
1.984 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.984 €
1,41%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 140.834 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.169.650 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -139.200 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289.280 € |
14: Abschreibungen | -36.734 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.634.864 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.494.030 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.494.030 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.494.030 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.494.230 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200 € |