Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice
Haushaltsdiagramm
85.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
85.000 €
66,36%
40.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
40.000 €
31,23%
2.544 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.544 €
1,99%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,43%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 128.094 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.221.064 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -163.961 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -234.400 € |
14: Abschreibungen | -35.583 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.655.008 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.526.914 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.526.914 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.526.914 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.526.914 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |