Hauptverwaltung, Personalwesen, Organisation, Bürgerservice

Haushaltsdiagramm

89.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
89.000 €
67,38%
40.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
40.000 €
30,28%
2.544 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.544 €
1,93%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,42%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    89.000 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    40.000 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    2.544 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    550 €
  • Summe
    132.094 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
132.094 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.374.783 €
12: Versorgungsaufwendungen
-86.902 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.050 €
14: Abschreibungen
-46.973 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.760.708 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.628.614 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.628.614 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.628.614 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
1.628.614 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €